Faktúra č. 31-0036/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0036/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 306,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0058/25
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť