Faktúra č. 31-0026/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0026/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 70,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0022/25
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť