Faktúra č. 31-0019/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0019/16
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky, toal. papier
  • Dátum doručenia: 18.02.2016
  • Celková hodnota: 120,24 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť