Faktúra č. 30-0635/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0635/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné, zrážky 06/19, Nová, Kollárova
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 1 029,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 788
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť