Faktúra č. 30-0139/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0139/22
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné a revízne činnosti 09/22
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota: 262,80 €
  • Identifikácia objednávky: 001/22
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť