Faktúra č. 30-0037/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0037/25
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 3 616,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0034/25
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť