Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0125/25 služby počítačovej siete 07-09/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 15.08.2025 01.09.2025 Faktúra
30-0124/25 dodávka tepelnej energie 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 701,31 € 08.08.2025 21.08.2025 Faktúra
31-0079/25 lavička stohovateľná Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 B2B Partner s. r. o. 44413467 287,82 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0123/25 ochrana objektu školy 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
31-0078/25 materiál k výpočtovej technike Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 177,10 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0115/25 služby CO 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 01.08.2025 14.08.2025 Faktúra
30-0119/25 ochrana osobných údajov 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0120/25 služby pevnej telefónnej siete 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 28,17 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0121/25 služby mobilnej telefónnej siete 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0122/25 dodávka elektrickej energie 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
31-0077/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 46,13 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0116/25 vodné, stočné 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 68,07 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0118/25 dodávka elektrickej energie 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -296,59 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0117/25 BOZP 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0114/25 dodávka plynu 01-06/25 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 596,30 € 29.07.2025 13.08.2025 Faktúra
30-0112/25 oprava svetlíkov na budove dielní Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 LG plus, s.r.o. 44193386 4 605,12 € 22.07.2025 30.07.2025 Faktúra
31-0076/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 59,78 € 22.07.2025 30.07.2025 Faktúra
30-0113/25 autobusová doprava Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DAN-BUS s.r.o. 51695171 553,50 € 21.07.2025 13.08.2025 Faktúra
31-0074/25 vyúčt. fa za interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 JYSK s.r.o. 35974133 399,50 € 18.07.2025 28.07.2025 Faktúra
31-0075/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 919,51 € 18.07.2025 30.07.2025 Faktúra
31-0073/25 edukačná sada s mikropočítačom Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 INSGRAF s.r.o. 47078839 309,50 € 15.07.2025 Faktúra
30-0110/25 činnosť zváračskej školy 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 338,25 € 10.07.2025 16.07.2025 Faktúra
30-0111/25 revízia zdvíhacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Homola spol. s r.o. 31325921 198,03 € 10.07.2025 Faktúra
31-0072/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 318,75 € 09.07.2025 17.07.2025 Faktúra
30-0109/25 dodávka tepelnej energie 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 832,43 € 09.07.2025 28.07.2025 Faktúra
31-0071/25 vyúčt. fa za tlačivá Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŠEVT a.s. 31331131 189,35 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
32-0001/25 dvojstĺpový elektromechanický zdvihák 3,5 t Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Homola spol. s r.o. 31325921 7 060,20 € 07.07.2025 17.07.2025 Faktúra
30-0108/25 ochrana objektu školy 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 07.07.2025 17.07.2025 Faktúra
30-0106/25 služby pevnej telefónnej siete 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,91 € 05.07.2025 17.07.2025 Faktúra
30-0107/25 služby mobilnej telefónnej siete 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 05.07.2025 17.07.2025 Faktúra