31-0063/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
137,91 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0088/25 |
služby CO 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0095/25 |
dodávka tepelnej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 963,55 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0093/25 |
ochrana objektu školy 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0094/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
58,12 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0096/25 |
upgrade aSc Agendy na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0090/25 |
ochrana osobných údajov 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0089/25 |
dodávka elektrickej energie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0091/25 |
služby pevnej telefónnej siete 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0092/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0087/25 |
vodné, stočné 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
130,48 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0062/25 |
chladivo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
571,21 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0086/25 |
dodávka elektrickej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-148,60 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0060/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,19 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0061/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
82,72 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0059/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,29 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0085/25 |
BOZP 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0058/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
87,45 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0083/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
46,49 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0084/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0057/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
280,07 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0056/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
368,52 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0055/25 |
tričká + potlač |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
120,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0082/25 |
služby počítačovej siete 04-06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0081/25 |
činnosť zváračskej školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0080/25 |
dodávka tepelnej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 738,46 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0077/25 |
služby pevnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,23 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0078/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0079/25 |
ochrana objektu školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0054/25 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Daniel Vondráček |
87014432 |
|
55,25 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |