Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0063/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 137,91 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0088/25 služby CO 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
30-0095/25 dodávka tepelnej energie 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 963,55 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
30-0093/25 ochrana objektu školy 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 09.06.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0094/25 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 58,12 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
30-0096/25 upgrade aSc Agendy na rok 2026 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 369,00 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
30-0090/25 ochrana osobných údajov 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 06.06.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0089/25 dodávka elektrickej energie 06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 06.06.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0091/25 služby pevnej telefónnej siete 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 31,98 € 06.06.2025 18.06.2025 Faktúra
30-0092/25 služby mobilnej telefónnej siete 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 06.06.2025 18.06.2025 Faktúra
30-0087/25 vodné, stočné 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 130,48 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
31-0062/25 chladivo Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Homola spol. s r.o. 31325921 571,21 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0086/25 dodávka elektrickej energie 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -148,60 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
31-0060/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 39,19 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
31-0061/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 82,72 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
31-0059/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 12,29 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0085/25 BOZP 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
31-0058/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. 34119205 87,45 € 29.05.2025 13.06.2025 Faktúra
30-0083/25 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 46,49 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
30-0084/25 členský príspevok na rok 2025 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
31-0057/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 280,07 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
31-0056/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 368,52 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
31-0055/25 tričká + potlač Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 prefitness s.r.o. 51117207 120,00 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
30-0082/25 služby počítačovej siete 04-06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
30-0081/25 činnosť zváračskej školy 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 49,20 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0080/25 dodávka tepelnej energie 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 738,46 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
30-0077/25 služby pevnej telefónnej siete 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 31,23 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0078/25 služby mobilnej telefónnej siete 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0079/25 ochrana objektu školy 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
31-0054/25 materiál na opravu výpočtovej techniky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ing. Daniel Vondráček 87014432 55,25 € 02.05.2025 07.05.2025 Faktúra