Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0054/25 materiál na opravu výpočtovej techniky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ing. Daniel Vondráček 87014432 55,25 € 02.05.2025 07.05.2025 Faktúra
31-0047/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 43,98 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
31-0048/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MPL espace, s.r.o. 31390951 121,07 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
31-0045/25 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 168,00 € 16.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0070/25 autobusová preprava Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. 46778705 209,10 € 16.04.2025 05.05.2025 Faktúra
31-0046/25 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Nižňanský Pavol - NIZNO 43717829 61,50 € 16.04.2025 05.05.2025 Faktúra
30-0069/25 činnosť zváračskej školy 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 184,50 € 10.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0068/25 dodávka tepelnej energie 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 711,44 € 09.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0067/25 dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 338,26 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
30-0066/25 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 795,60 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0065/25 ochrana objektu školy 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
31-0044/25 účtovná publikácia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 50,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0061/25 ochrana osobných údajov 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0062/25 služby pevnej telefónnej siete 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 32,53 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0063/25 služby mobilnej telefónnej siete 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0060/25 dodávka elektrickej energie 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
31-0040/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 11,46 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
31-0042/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 49,70 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
31-0043/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 44,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
31-0041/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 97,59 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
30-0057/25 dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 008,52 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0055/25 služby CO 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0059/25 dodávka elektrickej energie 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 83,29 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0056/25 BOZP 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0058/25 vodné, stočné 03/25, zrážková voda 01-03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 834,03 € 01.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0054/25 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
30-0053/25 vývoz nebezpečného odpadu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VYFAKO, spol. s r.o. 36555355 339,48 € 27.03.2025 10.04.2025 Faktúra
30-0052/25 webinár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 25.03.2025 26.03.2025 Faktúra
31-0039/25 zvárací materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TECHNOCOM SK, s.r.o. 45714282 250,72 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
31-0038/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 240,01 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra