Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0025/26 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CK AZAD, s. r. o. 43792138 4 500,00 € 12.02.2026 20.02.2026 Faktúra
30-0026/26 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CK AZAD, s. r. o. 43792138 550,00 € 12.02.2026 20.02.2026 Faktúra
30-0024/26 nepretržitá pohotovosť na rok 2026 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 73,80 € 12.02.2026 20.02.2026 Faktúra
30-0023/26 revízne činnosti Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 723,20 € 12.02.2026 20.02.2026 Faktúra
30-0021/26 dodávka tepla 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 766,33 € 10.02.2026 12.02.2026 Faktúra
30-0022/26 webinár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 45,00 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
31-0014/26 tonery Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIP TN, s.r.o. 36335070 249,84 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
31-0015/26 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 755,18 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
31-0013/26 náučné mapy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Bareti, s. r. o. 55671705 495,00 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0019/26 ochrana objektu školy 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
31-0012/26 vyúčt. fa za tlačivá Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŠEVT a.s. 31331131 61,11 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0020/26 dodávka plynu 07-12/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 346,71 € 09.02.2026 21.02.2026 Faktúra
30-0015/26 ochrana osobných údajov 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0014/26 vodné, stočné, zrážková voda 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 491,63 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0017/26 služby pevnej telefónnej siete 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 28,38 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0018/26 služby mobilnej telefónnej siete 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 34,60 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0016/26 dodávka elektriny 02/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 576,94 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0013/26 dodávka elektriny 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 725,04 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0012/26 BOZP 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 67,65 € 31.01.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0011/26 služby CO 01/26 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.01.2026 14.02.2026 Faktúra
31-0011/26 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 29,10 € 30.01.2026 14.02.2026 Faktúra
31-0010/26 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 84,29 € 30.01.2026 14.02.2026 Faktúra
31-0008/26 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 150,08 € 29.01.2026 13.02.2026 Faktúra
30-0009/26 seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2026 13.02.2026 Faktúra
31-0009/26 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Nižňanský Pavol - NIZNO 43717829 129,64 € 29.01.2026 14.02.2026 Faktúra
30-0010/26 oprava výťahu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 723,24 € 29.01.2026 14.02.2026 Faktúra
31-0007/26 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 16,35 € 28.01.2026 13.02.2026 Faktúra
31-0006/26 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 NERIA INDUSTRY a.s. 29306876 69,51 € 22.01.2026 27.01.2026 Faktúra
31-0005/26 materiál k výpočtovej technike Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 18,00 € 22.01.2026 27.01.2026 Faktúra
30-0006/26 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 RealWise s. r. o. 55770541 48,00 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra