Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0096/24 Materiál na opravu a údržbu. Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 57,92 € 03.09.2024 05.09.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 14/2024/SOŠTEPn Zmluva 1322 o poskytovaní praktického vyučovania_EKOM Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 EKOM spol. s r. o. 31416519 0,00 € 03.09.2024 20.09.2024 16.05.2025 19.09.2024 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 15/2024/SOŠTEPn Zmluva 1323 o poskytovaní praktického vyučovania_SPC Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 SPC International s.r.o. 36853402 0,00 € 03.09.2024 20.09.2024 16.05.2025 19.09.2024 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 12/2024/SOŠTEPn Zmluva 1318 o nájme nebytových priestorov_Ing Siváková Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 Siváková Janka, Ing. 10,00 € 02.09.2024 04.09.2024 30.06.2025 03.09.2024 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
0095/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 0,00 € 02.09.2024 05.09.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0136/24 príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 1 052,50 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
31-0060/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 404,32 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
30-0137/24 seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Kantorka, n.o. 45740313 98,00 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
30-0135/24 služby mobilnej telefónnej siete 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.09.2024 18.09.2024 Faktúra
30-0134/24 služby pevnej telefónnej siete 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 27,94 € 01.09.2024 18.09.2024 Faktúra
30-0132/24 ochrana osobných údajov 09/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.09.2024 18.09.2024 Faktúra
30-0133/24 dodávka elektrickej energie 09/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.09.2024 23.09.2024 Faktúra
31-0059/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 97,26 € 31.08.2024 13.09.2024 Faktúra
30-0130/24 dodávka elektrickej energie 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -162,12 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
30-0129/24 školenie zamestnancov v oblasti CO Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
30-0128/24 služby CO 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
30-0131/24 vodné, stočné 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 83,02 € 31.08.2024 24.09.2024 Faktúra
Zmluva č. 10/2024/SOŠTEPn Zmluva 1316 o nájme nebytových priestorov_BMAcademy Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 BMAcademy s.r.o. 10,00 € 30.08.2024 02.09.2024 30.06.2025 02.09.2024 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
0093/24 Záloha z ceny objednaných služieb Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 270,00 € 30.08.2024 05.09.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0094/24 Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve -seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Kantorka, n.o. 45740313 98,01 € 30.08.2024 05.09.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »