0037/24 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
221,40 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0024/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
168,22 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31-0023/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
78,20 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30-0026/24 |
vykonanie funkčnej skúšky + vypracovanie protokolu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
532,44 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31-0022/24 |
odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
168,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30-0027/24 |
dodávka plynu 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 613,84 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/24 |
Všeobecný materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
121,71 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0025/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
34096230 |
|
312,00 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0038/24 |
Inzercia v A. B. Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
57,96 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
0035/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
115,17 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
0032/24 |
Odmasťovací prípravok Štandard Extra-S 50 L |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
34096230 |
|
312,00 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
0033/24 |
Perforovaný panel na náradie SP-5 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
78,20 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
0034/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
168,26 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0025/24 |
služby počítačovej siete 01-03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31-0021/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
133,57 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Odborné knihy - strojárstvo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
168,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0019/24 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
105,10 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31-0020/24 |
odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. |
36418404 |
|
127,05 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30-0024/24 |
oprava podlahy v učebniach školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
2 632,00 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31-0016/24 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,51 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |