Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0074/24 služby mobilnej telefónnej siete 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 27,70 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0073/24 služby pevnej telefónnej siete 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,71 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0071/24 ochrana osobných údajov 05/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 5/2024/SOŠTEPn) zml 1313 Dodatok 2 k zmlue 648 ŽOS Bezpečnosť Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 0,00 € 30.04.2024 01.05.2024 30.04.2024 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
30-0069/24 BOZP 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0070/24 vodné, stočné 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 143,90 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0068/24 služby CO 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0036/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 10,08 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0066/24 webhosting nad limit služby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0067/24 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 35,28 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0037/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 62,54 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0035/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 31,22 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0065/24 výroba informačnej tabule Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 NEUMAHR Piešťany s.r.o. 54101875 48,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0034/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 42,00 € 26.04.2024 17.05.2024 Faktúra
0059/24 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 190,58 € 24.04.2024 13.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0058/24 Mopy, vysávač a stierka na okná Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 176,43 € 22.04.2024 10.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0055/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 42,00 € 15.04.2024 25.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0056/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 10,09 € 15.04.2024 03.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0057/24 Inzercia v A.B. Piešťany Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 35,28 € 15.04.2024 07.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0054/24 Batéria drez stoj krátka Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 60,00 € 12.04.2024 23.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »