Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0066/24 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 59,42 € 21.05.2024 04.06.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0064/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 558,10 € 20.05.2024 27.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0065/24 Akumulátor Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PROLECH Sp. z o.o 000037700 38,00 € 20.05.2024 28.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0045/24 technické plyny - chladivo Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Homola spol. s r.o. 31325921 557,28 € 17.05.2024 04.06.2024 Faktúra
30-0079/24 služby počítačovej siete 04-06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 16.05.2024 31.05.2024 Faktúra
30-0078/24 dodávka elektrickej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -10,17 € 15.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0063/24 MIND chladivo 12kg R134a Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Homola spol. s r.o. 31325921 557,28 € 15.05.2024 21.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0062/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 15,43 € 15.05.2024 21.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0043/24 tonery Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIP TN, s.r.o. 36335070 348,56 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0042/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 7,10 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0041/24 príslušenstvo k výpočtovej technike Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 14,95 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
30-0077/24 činnosť zváračskej školy 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 36,00 € 08.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0040/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 190,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
30-0076/24 dodávka tepelnej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -278,52 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
0061/24 Výpočtová technika Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 14,95 € 06.05.2024 16.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0039/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 176,43 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0075/24 ochrana objektu školy 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 04.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0060/24 Tonery Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIP TN, s.r.o. 36335070 348,57 € 03.05.2024 15.05.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0038/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 60,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0072/24 dodávka elektrickej energie 05/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »