Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0057/24 dodávka elektrickej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -16,84 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0059/24 dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 657,13 € 04.04.2024 Faktúra
30-0058/24 dodávka tepelnej energie 01,02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -10 054,80 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
31-0032/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 15,77 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0055/24 maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 322,77 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0050/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 0,00 € 02.04.2024 10.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0052/24 dodávka elektrickej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0054/24 služby mobilnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0053/24 služby pevnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 29,33 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0051/24 ochrana osobných údajov 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0048/24 BOZP 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0049/24 služby CO 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0050/24 vodné, stočné 03/24, zrážková voda 01-03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 763,15 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
0049/24 Jedlo, káva, zákusok, minerálka Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 742,50 € 28.03.2024 05.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0047/24 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 28.03.2024 06.04.2024 Faktúra
31-0031/24 materiál na výuku - strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CNC expert spol. s r.o. 36755451 176,37 € 28.03.2024 18.04.2024 Faktúra
31-0030/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 -21,60 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0046/24 dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -7 423,21 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0044/24 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SOVA Digital a.s. 35770911 900,00 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0048/24 Maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 322,77 € 20.03.2024 26.03.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka