Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Kovonástroje s.r.o. 05967473 786,73 € 19.01.2024 27.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0004/24 oprava zvislej izolácie na svetlíkoch Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GIT, s.r.o. 44243481 1 188,00 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0009/24 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 - Žiarska dolina Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CK AZAD, s. r. o. 43792138 4 050,00 € 17.01.2024 24.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0010/24 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 - Žiarska dolina Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CK AZAD, s. r. o. 43792138 450,00 € 17.01.2024 24.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0011/24 Oprava zvislej izolácie na svetlíkoch Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GIT, s.r.o. 44243481 1 188,00 € 17.01.2024 24.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0005/24 pneumatiky P185/60R14 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIKONA s.r.o. 31570364 186,61 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0012/24 Opravy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. 36341088 725,58 € 16.01.2024 25.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0008/24 Všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIKONA s.r.o. 31570364 186,61 € 15.01.2024 18.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 1/2024/SOŠTEPn Zmluva 1308 - krajské kolo Technickej olympiády Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 550,00 € 12.01.2024 16.01.2024 07.02.2024 15.01.2024 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
31-0004/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 19,91 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0006/24 Technické činnosti na elektrických a zdvíhacích zariadeniach Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 822,40 € 11.01.2024 15.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0003/24 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0005/24 Istič, poistky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 19,90 € 10.01.2024 15.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0007/24 Slovenské pohľady - predplatné na r. 2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Matica Slovenská 00179027 21,00 € 10.01.2024 17.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0003/24 predplatné časopisu Slovenské pohľady r. 2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Matica Slovenská 00179027 21,00 € 10.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0004/24 Nahrávka školenia - Verejné obstarávanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 09.01.2024 15.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0002/24 pílové pásy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. 34119205 83,88 € 09.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0003/24 Pílové pásy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. 34119205 83,88 € 05.01.2024 15.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0001/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 135,35 € 05.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0002/24 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 135,38 € 04.01.2024 08.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »