110/23 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
85,15 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0083/23 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
660,74 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0145/23 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0084/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
20,44 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
660,73 € |
18.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
Zmluva č. 46/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1305 o poskytovaní praktického vyučovania_SPC International |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
SPC International s.r.o. |
36853402 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
10.11.2023 |
17.05.2024 |
09.11.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
31-0082/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
34,90 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 44/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1303 o DV Steel Form |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Steel Form, spol. s r.o. |
36246077 |
|
0,00 € |
16.10.2023 |
09.11.2023 |
10.05.2030 |
08.11.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
106/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
20,44 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
107/23 |
Batéria drez |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
34,90 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0080/23 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
46,98 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0081/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
112,32 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
82,17 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
104/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
139,65 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0079/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,11 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
112,32 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0144/23 |
dodávka tepelnej energie 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 533,28 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0078/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
53,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,11 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0142/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |