30-0021/23 |
ochrana objektu školy 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0007/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
36,79 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/23 |
Pracovná lampa OFF ROAD, LED žiarovka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
59,90 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
011/23 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
36,78 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0020/23 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
26,51 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0018/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0017/23 |
služby pevnej telefónnej siete 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0016/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0019/23 |
ochrana osobných údajov 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0005/23 |
vyúčt. fa za predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka - r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
Kotúče rezné, závitník, silikón, tmel |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
39,72 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0013/23 |
BOZP 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0012/23 |
služby CO 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0006/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
39,72 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0014/23 |
vodné, stočné 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
117,28 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0015/23 |
dodávka elektrickej energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-235,05 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1257 o nájme - BMAcademy |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
BMAcademy s.r.o. |
|
|
10,00 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
30.06.2023 |
30.01.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 12/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1258 - krajské kolo technickej olympiády |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
430,00 € |
30.01.2023 |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0011/23 |
servisné a revízne činnosti 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |