30-0094/23 |
služby pevnej telefónnej siete 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,25 € |
01.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0093/23 |
ochrana osobných údajov 07/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0060/23 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
36418447 |
|
806,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0059/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
87,34 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0058/23 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,50 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0089/23 |
BOZP 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0091/23 |
služby CO 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0057/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
55,22 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0092/23 |
vodné, stočné 06/23, zrážková voda 04-06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
670,60 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0090/23 |
dodávka elektrickej energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
607,61 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 35/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1268-dodatok 4 k zmluve 1115 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
30.06.2024 |
30.06.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 38/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1269-dodatok 4 k zmluve 1120 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
30.06.2024 |
30.06.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0088/23 |
oprava podlahy v priestoroch autodielní |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
6 329,66 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,45 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
075/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
72,44 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
074/23 |
Slovenský jazyk 1.-4. ročník stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,45 € |
21.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0056/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
56,76 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0086/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0054/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,31 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
55,23 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |