31-0548/21 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
35,70 € |
07.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
037/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
99,51 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
038/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
106,16 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0543/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
106,16 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0542/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
99,52 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0544/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RO-EXPO s.r.o. |
36219185 |
|
59,38 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32-0006/21 |
výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BEVVA, s.r.o. |
46813080 |
|
600,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0146/21 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ALTAIR SOFTWARE SK s.r.o. |
53583965 |
|
39,41 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
036/21 |
dodanie a montáž svietidiel |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
660,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
Zmluva č. 17/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1194 o nájme nebytových priestorov - Siváková |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Siváková Janka, Ing. |
|
|
8,50 € |
04.10.2021 |
06.10.2021 |
30.06.2022 |
05.10.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
31-0540/21 |
lopty - učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
792,50 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1193 o nájme nebytových priestorov - CVČ |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
CVČ AHOJ |
|
|
10,00 € |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
24.06.2022 |
01.10.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 16/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1188 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Respect Slovakia s.r.o. |
|
|
13,50 € |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
31.05.2022 |
04.10.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0145/21 |
dodávka tepla 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0144/21 |
dodávka plynu 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0143/21 |
ochrana osobných údajov 10/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0149/21 |
školenie BOZP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
278,40 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0138/21 |
vyúčt. elektriny 09/21 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
461,83 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0139/21 |
činnosť zváracej školy - PČ 09/21 - preskúšanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
9,60 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0134/21 |
BOZP 09/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |