Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0015/24 dodávka elektrickej energie 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 366,16 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0014/24 vodné, stočné 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 159,71 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0012/24 servisné a revízne činnosti 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 340,80 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0011/24 služby CO 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0014/24 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hardware Support s.r.o. 46178899 171,36 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0015/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 13,18 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0013/24 3D tlačiareň Creality CR-6 Max Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 502,90 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0010/24 seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0012/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 205,93 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
30-0007/24 dodanie a montáž žalúzií Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Daniel Wolf - MIDAW 32836813 1 598,83 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
31-0008/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 28,00 € 26.01.2024 30.01.2024 Faktúra
31-0007/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 99,20 € 26.01.2024 30.01.2024 Faktúra
31-0011/24 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 175,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0024/24 Maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 276,20 € 26.01.2024 01.02.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0025/24 Materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hardware Support s.r.o. 46178899 171,36 € 26.01.2024 06.02.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0009/24 členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Faktúra
0021/24 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 205,91 € 25.01.2024 30.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0022/24 Dodanie a montáž žalúzií Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Daniel Wolf - MIDAW 32836813 1 598,76 € 25.01.2024 30.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0023/24 Seminár PAM 39.00 - Online Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 25.01.2024 31.01.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0010/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 108,48 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »