Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0053/24 služby pevnej telefónnej siete 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 29,33 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0051/24 ochrana osobných údajov 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0048/24 BOZP 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0049/24 služby CO 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0050/24 vodné, stočné 03/24, zrážková voda 01-03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 763,15 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
0049/24 Jedlo, káva, zákusok, minerálka Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 742,50 € 28.03.2024 05.04.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0047/24 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 28.03.2024 06.04.2024 Faktúra
31-0031/24 materiál na výuku - strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CNC expert spol. s r.o. 36755451 176,37 € 28.03.2024 18.04.2024 Faktúra
31-0030/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 -21,60 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0046/24 dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -7 423,21 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0044/24 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SOVA Digital a.s. 35770911 900,00 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0048/24 Maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 322,77 € 20.03.2024 26.03.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0029/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VACS Slovakia 48136522 34,85 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0047/24 Stála tabuľa Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 NEUMAHR TLAČIAREŃ, s.r.o. 35714131 0,00 € 19.03.2024 26.03.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0045/24 oprava brúsky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. 36341088 1 105,80 € 19.03.2024 29.03.2024 Faktúra
0044/24 Sáčky do vysávača Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VACS Slovakia 48136522 34,83 € 18.03.2024 19.03.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0045/24 Školenie Solid Edge Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SOVA Digital a.s. 35770911 900,00 € 18.03.2024 22.03.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0043/24 vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
31-0028/24 materiál na výuku - strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CNC expert spol. s r.o. 36755451 444,93 € 18.03.2024 Faktúra
0046/24 Materiál na výuku strojár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CNC expert spol. s r.o. 36755451 621,30 € 18.03.2024 26.03.2024 riaditeľ riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »