Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
114/23 Prednáška - prvá pomoc Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. 55591680 150,00 € 02.11.2023 10.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0153/23 služby mobilnej telefónnej siete 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.11.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0152/23 služby pevnej telefónnej siete 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,18 € 01.11.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0150/23 ochrana osobných údajov 11/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.11.2023 16.11.2023 Faktúra
113/23 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 112,86 € 31.10.2023 07.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0148/23 BOZP 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0147/23 služby CO 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
31-0087/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 82,18 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
31-0086/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 139,63 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0151/23 dodávka elektrickej energie 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA ENERGIA , a.s. 35743565 636,89 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
30-0149/23 vodné, stočné 10/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 127,13 € 31.10.2023 28.11.2023 Faktúra
112/23 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 0,00 € 30.10.2023 07.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
111/23 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 0,00 € 27.10.2023 07.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0085/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 34,70 € 27.10.2023 16.11.2023 Faktúra
30-0146/23 stavebné práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311 1 663,90 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
Zmluva č. 45/2023/SOŠTEPn Zmluva 1304 o poskytovaní praktického vyučovania_TENET Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 TENET - PRAKTIK, s.r.o. 45586527 0,00 € 26.10.2023 10.11.2023 17.05.2024 09.11.2023 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
32-0004/23 zariadenia a vybavenie odb.učební a pracoviska odb.výcviku - IROP Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 KVANT spol. s r.o. 31398294 27 210,00 € 26.10.2023 17.11.2023 Faktúra
32-0003/23 zariadenia a vybavenie odb.učební a pracoviska odb.výcviku - IROP Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 KVANT spol. s r.o. 31398294 89 598,83 € 26.10.2023 17.11.2023 Faktúra
32-0002/23 zariadenia a vybavenie odb.učební a pracoviska odb.výcviku - IROP Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 KVANT spol. s r.o. 31398294 26 642,40 € 26.10.2023 17.11.2023 Faktúra
109/23 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 34,69 € 25.10.2023 04.11.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »