019/21 |
na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu havarijného stavu stúpacieho rozvodu kanalizácie a vody. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dušan Miezga MOVAK |
36989819 |
|
2 606,94 € |
17.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0083/21 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 563,18 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1197 o vypožičaní zariadenia |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Porsche Werkzeugbau s. r. o. |
47258152 |
|
0,00 € |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
30.06.2024 |
05.11.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0084/21 |
aSc agenda 100-199 žiakov r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
259,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
018/21 |
materiál na opravu, údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
85,93 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
32-0001/21 |
stavebné práce - projekt IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
71 600,16 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
017/21 |
List - bianco - s vodotlačou |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
145,25 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0082/21 |
dodávka plynu 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0081/21 |
dodávka tepla 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0080/21 |
ochrana osobných údajov 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0519/21 |
vyúčt. zál. fa - tlačivá - vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
145,26 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0074/21 |
vyúčt. elektriny 05/21 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
519,13 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0073/21 |
činnosť zváracej školy - PČ + HČ 05/21 - vydanie ID karty, zápis do elektr.konta |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
176,40 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0070/21 |
BOZP 05/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0072/21 |
služby CO 05/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0071/21 |
revízie 05/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0522/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
85,93 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0521/21 |
poplatok za incializáciu ČK pre žiakov DV |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
14,40 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0077/21 |
ochrana objektu školy 05/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0076/21 |
služby pevnej telefonnej siete 05/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,76 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |