31-0073/25 |
edukačná sada s mikropočítačom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
309,50 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0110/25 |
činnosť zváračskej školy 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
338,25 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0111/25 |
revízia zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
198,03 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0107/25 |
Odpadkové koše |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
59,79 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0072/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
318,75 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0106/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
920,56 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0071/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
189,35 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
32-0001/25 |
dvojstĺpový elektromechanický zdvihák 3,5 t |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
7 060,20 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0108/25 |
ochrana objektu školy 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0105/25 |
Edukačné sady s mikropočítačom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
309,50 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0106/25 |
služby pevnej telefónnej siete 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,91 € |
05.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0107/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0104/25 |
ochrana osobných údajov 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0103/25 |
vodné, stočné 06/25, zrážková voda 04-06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
835,91 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0102/25 |
služby CO 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0101/25 |
dodávka elektrickej energie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-229,23 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0105/25 |
dodávka elektrickej energie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0070/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
2,20 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0104/25 |
Kreslá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
399,50 € |
03.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
0103/25 |
Revízne prehliadky a skúšky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
198,03 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |