Zmluva č. 13/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1367 o nájme nebytových priestorov_Ing.Siváková |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Siváková Janka, Ing. |
|
|
10,00 € |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
30.06.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
31-0087/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
90,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0088/25 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 011,15 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1366 o nájme nebytových priestorov_BMAcademy |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
BMAcademy s.r.o. |
|
|
10,00 € |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
30.06.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
30-0137/25 |
aSc Agenda Komplet na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0086/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
55,84 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0085/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
399,76 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0131/25 |
ochrana osobných údajov 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0133/25 |
služby pevnej telefónnej siete 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,15 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0134/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0132/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0136/25 |
ochrana objektu školy 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0135/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0122/25 |
Meranie, skúšanie a overovanie bezp. parametrov tvárniacich strojov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
73,80 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0129/25 |
vodné, stočné 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
45,39 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31-0084/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
50,89 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30-0128/25 |
BOZP 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
43,52 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0130/25 |
dodávka elektrickej energie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-346,83 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0121/25 |
Inzercia v AB Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |