Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0066/25 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 795,60 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0065/25 ochrana objektu školy 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
0069/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 168,01 € 03.04.2025 16.04.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0044/25 účtovná publikácia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 50,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0061/25 ochrana osobných údajov 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0062/25 služby pevnej telefónnej siete 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 32,53 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0063/25 služby mobilnej telefónnej siete 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0060/25 dodávka elektrickej energie 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
0068/25 Objednávame si u Vás dopravu autobusom na exkurziu žiakov dňa 8.4.2025 do Slovakia Ring Orechová Potôň a späť. Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. 46778705 0,00 € 01.04.2025 04.04.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0040/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 11,46 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
31-0042/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 49,70 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
31-0043/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 44,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
31-0041/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 97,59 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
30-0057/25 dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 008,52 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0055/25 služby CO 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0059/25 dodávka elektrickej energie 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 83,29 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0056/25 BOZP 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
30-0054/25 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 4/2025/SOŠTEPn Zmluva 1356 o nájme_stolárska dielňa Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Masár Michal 0,00 € 27.03.2025 28.03.2025 31.03.2026 27.03.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaidteľka školy Zmluva
30-0053/25 vývoz nebezpečného odpadu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VYFAKO, spol. s r.o. 36555355 339,48 € 27.03.2025 10.04.2025 Faktúra