Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 16/2025/SOŠTEPn) Zmluva 1373_ukončenie zmluvy 1370 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 Športový klub mládeže Piešťany 0,00 € 09.10.2025 10.10.2025 09.10.2025 09.10.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 18/2025/SOŠTEPn Zmluva 1372 o nájme _Silvia Gažovičová Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Gažovičová Silvia 10,00 € 07.10.2025 07.10.2025 10.12.2025 07.10.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 16/2025/SOŠTEPn Zmluva 1370 o nájme _ŠKM Piešťany Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Športový klub mládeže Piešťany 18,50 € 06.10.2025 07.10.2025 30.04.2026 06.10.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 17/2025/SOŠTEPn Zmluva 1371 o nájme _Happy move Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Happy move Piešťany 18,50 € 06.10.2025 07.10.2025 23.06.2026 06.10.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 15/2025/SOŠTEPn Zmluva 1369 o nájme_CVČ Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 CVČ AHOJ 12,00 € 03.10.2025 06.10.2025 26.06.2026 03.10.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
0140/25 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 136,35 € 03.10.2025 10.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0137/25 Administratívne práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 300,00 € 02.10.2025 06.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0138/25 Pečiatky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 FaxCopy a.s. 35729040 39,21 € 02.10.2025 06.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0139/25 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 48,19 € 02.10.2025 06.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0136/25 Výpočtová technika Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 333,00 € 01.10.2025 06.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0135/25 Skladačka A4 4+4, 2x lom Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PN print s.r.o. 31428908 184,50 € 01.10.2025 06.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0130/25 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 31,42 € 30.09.2025 30.09.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0131/25 Seminár PAM 40.03 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.09.2025 01.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0132/25 Materiál na výuku Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 244,84 € 30.09.2025 01.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0133/25 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 260,45 € 30.09.2025 03.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0134/25 Doprava Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VH-H s. r. o. 44645635 313,65 € 30.09.2025 03.10.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0094/25 materiál na vúuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. 28656377 154,80 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
31-0093/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 159,54 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
30-0140/25 preprava autobusom Horná Streda-Piešťany-Trnava a späť Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBIX Travel, s. r. o. 51307219 245,39 € 22.09.2025 01.10.2025 Faktúra
31-0092/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 100,85 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra