Faktúra č. DFB0139/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Dod. plynu - záloha za 04/25
  • Dátum doručenia: 20.03.2025
  • Celková hodnota: 3 844,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť