Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0329/24 Dod.teplo - záloha za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 09.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0328/24 Dod.plyn - záloha za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 09.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0330/24 Dod. tepla - vyučtovanie za 6/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 480,12 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0327/24 Balíček Naša strava.sk Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
31/24 Objednávame u Vás tlačivá Poštových poukazov na účet v počte 2000 kusov. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
32/24 Objednávame u Vás káblovanie, lištovanie a montáž zásuviek. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
DFB0319/24 záloha za ubytovanie 02.10.24-04.10.24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 240,00 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0320/24 predlženie platnosti osvedčenia technika emisnej Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 50,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0318/24 Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0331/24 Dod.el.energie - záloha za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0338/24 freeSAT medium Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0326/24 Mes.poplatok - mob.telefón 06/24, splátka 11/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,48 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0325/24 Mes.poplatok - pevná linka 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,78 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0332/24 vodné, stočné 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 250,88 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0317/24 Servisný paušál za 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0321/24 El.protokoly za 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 25,92 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0324/24 PHM od 07.06.2024 do 27.06.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 178,15 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0323/24 PHM od 21.06.24-27.06.2024, PHM - malá mechanizácia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 174,24 € 30.06.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0333/24 Dod.el.energie - vyúčtovanie za 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 58,22 € 30.06.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0335/24 Služby BOZP a OPP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 200,00 € 30.06.2024 25.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »