Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/26 dobropis do FA260013 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pavel Kováč - KOVA 32335407 -399,00 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0247/26 školenie - autoškola Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 300,00 € 27.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0246/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 739,85 € 27.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0243/26 Pokladnica, nabíjacia podložka, inštalácia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pavel Kováč - KOVA 32335407 399,00 € 24.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0249/26 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 379,58 € 24.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0242/26 Frézovanie pňov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tomáš Csenkey 56900252 40,00 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0240/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 648,73 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0239/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 160,41 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0238/26 Vykonanie jarnej deratizácie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DERAKILL s.r.o. 56582765 170,00 € 20.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0235/26 Notebook Lenovo 2ks Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 1 343,47 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0236/26 Laserová tlačiareň Canon, toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 269,02 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0231/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 583,06 € 16.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0232/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 762,22 € 16.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0234/26 freeSAT médium 04/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0233/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 633,23 € 16.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0230/26 Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELBACERT, akciová spoločnosť 36628948 492,00 € 15.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0229/26 Vodné, stočné - za 03/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 131,49 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0227/26 Dod. tepla - vyúčtovanie za 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 637,00 € 13.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0228/26 Činnosť zváračskej školy za 03/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 384,99 € 13.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0226/26 Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 733,63 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0210/26 Mes.poplatok - pevná linka 03/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,45 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0211/26 Mes.poplatok - mob.telefón 03/26 + splátka 3/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,98 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0212/26 El.protokoly za 03/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 35,42 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0213/26 PHM 01.03.26-31.03.26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 35777087 675,41 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0209/26 nastavenie školských hodín, dopravné Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 73,80 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0214/26 Tlačivá škola Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠEVT a.s. 31331131 298,90 € 08.04.2026 Faktúra
DFB0224/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 652,17 € 08.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0219/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 284,89 € 08.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0218/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 281,72 € 08.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0221/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 88,92 € 08.04.2026 23.04.2026 Faktúra