DFB0203/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
598,55 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
154,80 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
224,16 € |
27.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
607,46 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
788,88 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
345,30 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 025,65 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
173,06 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/23 |
Balíček Naša strava MINI, NSKLAD za 4/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
481,07 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
Kancelárske potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
60,88 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/23 |
Školenie "Spisová služba " |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/23 |
Vyhotovenie virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
400,00 € |
16.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/23 |
PHM od 12.4.-14.4.23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
131,92 € |
15.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 05/23. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 043,21 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
759,10 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/23 |
Preprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
150,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
Protokoly, osvedčenia EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
208,80 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
96,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/23 |
Interát do časopisu Galantsko-Šaliansko - prenájom priestoru 80m2. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/23 |
Dodávka plynu - záloha 4/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
Odber tepla - záloha 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 677,64 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/23 |
Prenájom oceľ. fliaš 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
26,89 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,40 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
142,67 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/23 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
66,90 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/23 |
Elektronické protokoly za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
25,92 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/23 |
Činnosť zvár. školy za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
18,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |