Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 425,45 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0189/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 675,45 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0188/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 491,33 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0170/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 171,16 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0171/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 315,46 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 410,88 € 27.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0164/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 126,00 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0163/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 326,04 € 26.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0144/24 D+M lešenia, prenájom lešenia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mikamont s.r.o. 50788680 1 749,83 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 Stavebný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. 44819692 9 912,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0150/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 145,86 € 25.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0141/24 Hydraulika Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FESTO spol. s.r.o 31680500 9 651,96 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0140/24 Licencia na update Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HOMOLA spol. s r.o. 31325921 984,00 € 21.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0146/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 576,56 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0137/24 Elektrina, elektrické obvody Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 4 855,50 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0136/24 Poloaut.zvár. + horák Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 WELDAS spol. s r.o. 36258580 9 144,00 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0138/24 Kôš na triedený odpad Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 EMPORO, s.r.o. 44562195 274,82 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0143/24 Realizácia fasádneho zateplovacieho systému Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AJMEX spol. s r.o. 52234576 9 996,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 Digitálny osciloskop, generátor funkcií, digitálny multimeter, laboratórny napájací zdroj Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SOS electronic s.r.o. 31703186 5 410,92 € 19.03.2024 Faktúra
DFB0134/24 Dvere, okná Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Vojtech Varga PRODAX 32359713 9 985,20 € 19.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 Dvere, klučka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PAME-IMPEX spol. s r.o. 31448461 8 159,00 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0139/24 PC, klávesnica, myš, licencie, switch , konfigurácia, MS Office Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Avalon IT s.r.o. 31677711 9 652,92 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0142/24 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 1 660,50 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0149/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 908,33 € 19.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0130/24 Canon iR-ADV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BENICO s. r. o. 55390072 1 690,80 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0129/24 Podávač Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BENICO s. r. o. 55390072 864,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0128/24 Tonery Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BENICO s. r. o. 55390072 745,20 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0125/24 Skrinka zásuvková, stôl Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INSGRAF s.r.o. 47078839 530,70 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0148/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 165,60 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0166/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 145,20 € 18.03.2024 24.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »