Miroslav Valentín - MV


Informácie
  • Názov: Miroslav Valentín - MV
  • IČO: 46947531
  • Adresa: Tulipánová 10, 91702 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3024020 služba COO 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB3024068 služba COO 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB3024122 služba COO 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024166 služba COO 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB3024223 služba COO 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 02.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB3024269 služba COO 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB3024301 služba COO 7/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB3024327 služba COO 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB3023021 služba COO 1/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB3023065 služba COO 2/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB3023109 služba COO 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB3023153 služba COO 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB3023203 služba COO 5/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB3023238 služba COO 6/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB3023276 služba COO 7/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB3023306 služba COO 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB3023348 služba COO 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB3023382 služba COO 10/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB3023423 služba COO 11/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.12.2023 16.12.2023 Faktúra
DFB3023459 služba COO 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 31.12.2023 30.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »