Faktúra č. 26DFBV0357

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0357
  • Popis fakturovaného plnenia: renovované tonery OKI 4 ks
  • Dátum doručenia: 03.07.2026
  • Celková hodnota: 209,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť