Faktúra č. 26DFBV0379

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0379
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží za 5-6/2026
  • Dátum doručenia: 23.07.2026
  • Celková hodnota: 162,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml. 04720184
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť