Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233043 Dodávka materiál - náhradné diely na auto Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 114,24 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
231102 Prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 12.04.2023 21.04.2023 Faktúra
231103 Dodávka - vodné, stočné za marec 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 149,88 € 06.04.2023 18.04.2023 Faktúra
231105 Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
231097 Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac marec 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 41,40 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
231096 Vyútovanie nájomného do 31.03.2023 chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 5,76 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
233041 Dodávka PHM k 31.03.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 709,42 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
231094 GPS monitoring autá a trenažér od 01.04.2023 do 30.04.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 04.04.2023 14.04.2023 Faktúra
231092 Odborný seminár Online "Odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023 podľa zákona č. 553/2003 Z. z." 19.04.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
231099 Za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,92 € 01.04.2023 14.04.2023 Faktúra
231098 Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,63 € 01.04.2023 14.04.2023 Faktúra
231091 Obedy za mesiac marec 2023 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 252,95 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
231090 Obedy za mesiac marec 2023 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 038,00 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
231089 Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 21,36 € 31.03.2023 06.04.2023 Faktúra
231095 Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
233040 Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TransData s.r.o. 35741236 3,60 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
233042 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 50,13 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra
231104 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu marec 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 60,00 € 31.03.2023 14.04.2023 Faktúra
2317001 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za rok 2022 - dobropis Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 625,99 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
231100 Dodávka - tepelná energia marec 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 244,15 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
231101 Dodávka - elektrická energia 01.03.2023-31.03.2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 901,54 € 31.03.2023 Faktúra
231093 Inzercia MYtrnava.sk-BANNER DYNAMIC 07.03.-26.03.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 258,00 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
233038 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 118,90 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
233039 Dodávka - tonery Ecodata 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 108,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
231088 Za prepravu propagačného materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 43,06 € 25.03.2023 03.04.2023 Faktúra
231086 Výkon zabezpečenia BOZP za január, február, marec 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 24.03.2023 31.03.2023 Faktúra
231085 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za január, február, marec 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 24.03.2023 31.03.2023 Faktúra
231084 Inzercia Nový čas 9.3.2023, 11.3.2023, 13.3.2023, 15.3.2023, 17.3.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 222,00 € 22.03.2023 31.03.2023 Faktúra
233036 Dodávka - toner Ecodata 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 115,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
231081 Servisné činnosti - systém výdaja stravy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 30,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »