231133 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
19.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
233053 |
Dodávka PHM k 15.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
120,32 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233054 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
316,04 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231130 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,60 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231132 |
Orez stromov a kríkov na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 149,00 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231131 |
Oprava Linux Servra na sekretariáte SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
180,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233052 |
Dodávka - reproduktori Genius 2.0 k počítacu, toner Ecodata |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
85,20 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231129 |
Oprava notebooku v autoškole SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231128 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231123 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
257,80 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233051 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
108,49 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231121 |
Informačno konzultačný seminár 15.05.2023 "Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231127 |
Dodávka - vodné, stočné Apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 773,40 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231124 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231116 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
81,12 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231115 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231120 |
Podlahárske práce - položenie podlahy puzzle do posilňovne SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
133,14 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233050 |
Dodávka - lekárnička drevená biela |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
82,80 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233048 |
Dodávka PHM k 30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
516,08 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231113 |
Online seminár 16.05.2023 "Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
231114 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231126 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,49 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231125 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2023-30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,92 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231117 |
Dodávka - elektrická energia 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,25 € |
30.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231118 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233049 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
265,50 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231119 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231122 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 986,28 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231112 |
Obedy za mesiac apríl 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 379,75 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231111 |
Obedy za mesiac apríl 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 046,80 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |