Faktúra č. 233059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233059
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiace prostriedky, rukavice
  • Dátum doručenia: 16.06.2023
  • Celková hodnota: 557,88 €
  • Identifikácia objednávky: 23093
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť