Faktúra č. 26DFBV0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0235
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2026-31.07.2026
  • Dátum doručenia: 04.08.2026
  • Celková hodnota: 64,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o pos.služieb
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť