Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233011 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 702,00 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
23029 Vodoinštalačné práce - výmena prívodových a uzatváracích ventilov na radiátory v školskej časti SOŠA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Šipkovský Vladimír 40344223 3 453,00 € 17.01.2023 20.01.2023 Objednávka
233009 Dodávka materiál - hygienický Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 337,20 € 17.01.2023 25.01.2023 Faktúra
233010 Dodávka PHM k 15.01.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 46,25 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
233015 Dodávka - nákup učebných pomôcok na výuku "Senzoriky" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FESTO spol. s r.o. 31680500 5 343,07 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
23025 Oprava podlahovej krytiny v učebniach TV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Roman Hanulák 37566504 7 192,92 € 16.01.2023 17.01.2023 Objednávka
23026 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 337,20 € 16.01.2023 18.01.2023 Objednávka
231007 Školenie 17.01.2023 "Ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. 36333166 75,00 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
23027 Nákup čistiacich prostriedkov na podlahy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 702,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Objednávka
23028 Odborná prehliadka drobných elektrospotrebičov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 1 155,84 € 16.01.2023 19.01.2023 Objednávka
233006 Dodávka - textilná nástenka 8 ks, tabuľa PREMIUM PLUS 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 101,60 € 16.01.2023 25.01.2023 Faktúra
231004 Likvidácia nebezpečného odpadu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 DETOX s.r.o. 31582028 292,56 € 16.01.2023 25.01.2023 Faktúra
231005 Aktualizácia rozpočtu k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mstat LT, s. r. o. 54947847 120,00 € 16.01.2023 25.01.2023 Faktúra
233008 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 405,34 € 16.01.2023 25.01.2023 Faktúra
231010 Výmena PC správca majetku Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 110,40 € 16.01.2023 26.01.2023 Faktúra
231009 Oprava PC siete MOV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 190,80 € 16.01.2023 26.01.2023 Faktúra
231008 Inštalácia SW eset do školských počítačov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 496,80 € 16.01.2023 26.01.2023 Faktúra
231003 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CECH predajcov a autoservisov SR 42053331 540,00 € 14.01.2023 25.01.2023 Faktúra
233005 Dodávka - náradie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 363,72 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
233014 Dodávka - pieskovací box, piesok na pieskovanie, sada kľúčov, mobilná skriňa, sada na opravu závitov, plnička prevodového oleja, gola sada Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Lincos, s. r. o. 51818256 2 032,30 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra