Faktúra č. 233011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233011
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 702,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23027
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť