Faktúra č. 233009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233009
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - hygienický
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 337,20 €
  • Identifikácia objednávky: 23026
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť