231013 |
Odborná prehliadka elektrospotrebičov a školenie zamestnanca podľa §20 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 144,20 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 46/2022/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Juraj Skukálek - SK |
37035118 |
|
1,50 € |
23.01.2023 |
|
31.08.2023 |
26.01.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
23043 |
Nákup náradia - pilníky, vrtáky, svietidlo, kliešte, vyťahováky, nity |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
1 516,70 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
231014 |
Dodanie a nalepenie nepriehľadnej fólie na okná |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
249,96 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231018 |
Revízie elektrických spotrebičov prenosných 224 ks v SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
1 155,84 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23030 |
Odborná prehliadka elektrospotrebičov a školenie zamestnanca podľa §20 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 144,20 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23031 |
Nákup profilovej platne 700x350 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
414,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23032 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku Pardon |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
172,80 € |
20.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23033 |
Výmena svietidiel v telocvični SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
4 015,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23034 |
Výmena osvetlenia v dielni odbornej výuky SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
4 074,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23035 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky výcvik v termíne 30.1.2023-03.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
2 800,00 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23036 |
Oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie - montáž snímacích čidiel - 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
450,00 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23037 |
Nákup lakovníckeho materiálu - maskovací papier, striekacia pištoľ SATA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
286,25 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 3/2023/SOŠATt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
31.12.2023 |
26.01.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
233013 |
Dodávka - športový inventár pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 889,60 € |
20.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231012 |
Zhotovenie propagačného materiálu - tašky a perá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
2 500,00 € |
20.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2015/SOŠATt) |
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
COMAX - TT, a.s. |
36238147 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
233012 |
Dodávka - skrinka so 4 úložnými uzamykateľnými zásuvkami |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
1 930,41 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231011 |
Inzercia PARDON 13.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231006 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,80 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |