Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
231078 Za služby mobilnej siete 1.2.2023-28.02.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.03.2023 16.03.2023 Faktúra
23055 Uverejnenie personálne inzercie v týždenníku Pardon Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 139,20 € 06.03.2023 07.03.2023 Objednávka
231077 Dodávka - vodné stočné február 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 718,96 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 25/2022/SOŠATt) Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Bavaria TT s.r.o. 35954248 0,00 € 03.03.2023 31.08.2023 08.03.2023 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
231065 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac február 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 65,40 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
231066 Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2023 fľaša oceľová, chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 79,56 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23056 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 55,70 € 03.03.2023 11.03.2023 Objednávka
233028 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 435,12 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
233029 Dodávka PHM k 28.02.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 331,16 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
231068 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice február 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
231064 GPS monitoring autá a trenažér od 1.3.2023 do 31.3.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
231060 Online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 40,00 € 01.03.2023 10.03.2023 Faktúra
231075 Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
231074 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,32 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
231059 Obedy za mesiac február 2023 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 127,10 € 28.02.2023 01.03.2023 Faktúra
231058 Obedy za mesiac február 2023 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 912,40 € 28.02.2023 01.03.2023 Faktúra
23054 Oprava mailovej komunikácie na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 120,00 € 28.02.2023 06.03.2023 Objednávka
233030 Dodávka materiál - brúsna rola plátno 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 20,34 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra
231071 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu február 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 428,69 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra
231070 Servisné činnosti - oprava mailovej komunikácie na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 120,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra