Faktúra č. 231075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231075
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 64,58 €
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť