Faktúra č. 231070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231070
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné činnosti - oprava mailovej komunikácie na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 120,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23054
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť