23069 |
Podlahárske práce - položenie podlahy puzzle do posilvňovne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
133,14 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23070 |
Overenie váhy triedy presnosti do 20 kg |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23068 |
Nákup náhradných tonerov do tlačiarní a reproduktorov k PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
180,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
231102 |
Prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23065 |
Odborná prehliadka elektrického ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
633,96 € |
10.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23066 |
Nákup náhradných dielov na osobný automobil - blatník pravý a ľavý |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
114,24 € |
10.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23067 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
295,00 € |
10.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Objednávka |
231103 |
Dodávka - vodné, stočné za marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 149,88 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231105 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231097 |
Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
41,40 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231096 |
Vyútovanie nájomného do 31.03.2023 chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5,76 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
233041 |
Dodávka PHM k 31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
709,42 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231094 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.04.2023 do 30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231092 |
Odborný seminár Online "Odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023 podľa zákona č. 553/2003 Z. z." 19.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231099 |
Za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,92 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231098 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,63 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231091 |
Obedy za mesiac marec 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 252,95 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231090 |
Obedy za mesiac marec 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 038,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231089 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
21,36 € |
31.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231095 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |