Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23098 Oprava podlahovej krytiny na SOŠA Trnava podľa požiadavky /sekretariát riaditeľa/ Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Roman Hanulák 37566504 933,06 € 23.06.2023 26.06.2023 Objednávka
23099 Nákup čerpadla na prečerpávanie olejov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MEGAKUPA s. r. o. 50410351 40,30 € 23.06.2023 27.06.2023 Objednávka
23097 Nákup sudov na kvapalné látky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 258,00 € 21.06.2023 26.06.2023 Objednávka
231156 Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - apríl, máj, jún 2023. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 20.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231155 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - apríl, máj, jún 2023. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 20.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231153 Oprava čítacieho zariadenia kariet Autoškoly Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 36,00 € 20.06.2023 01.07.2023 Faktúra
233061 Dodávka materiál - tonery 5 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 326,40 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
233060 Dodávka PHM k 15.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 329,64 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231151 Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2023 fľaša oceľová, chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 54,72 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231152 Seminár "Mzdová účtovníčka na vstupe do II. polroku 2023" od 12.06.2023 do 24.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231154 Servis mailového servra Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 255,00 € 19.06.2023 01.07.2023 Faktúra
233059 Dodávka materiál - čistiace prostriedky, rukavice Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 557,88 € 16.06.2023 01.07.2023 Faktúra
233058 Dodávka materiál - hygienický Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 484,61 € 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
23094 Nákup papiernického materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 623,28 € 14.06.2023 20.06.2023 Objednávka
23095 Nákup kancelárskeho nábytku podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 1 994,40 € 14.06.2023 21.06.2023 Objednávka
23096 Servisné práce - servis mailového servra Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 255,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Objednávka
231148 Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 1 344,00 € 12.06.2023 15.06.2023 Faktúra
23093 Nákup čistiacich a ochranných pomôcok Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 557,88 € 09.06.2023 16.06.2023 Objednávka
231149 Preprava zo dňa 02.06.2023 na trase SOŠ automobilová Trnava - Dubnica nad Váhom a späť. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 432,00 € 09.06.2023 17.06.2023 Faktúra
23088 Sklenárske práce-zasklenie okna Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 BORO house, s.r.o. 50477838 162,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Objednávka