Faktúra č. 231148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231148
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 1 344,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23089
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť