20150079 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
02.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150305 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150525 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150665 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150916 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151128 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
02.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151328 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
02.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151500 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151647 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20152016 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20140063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20140208 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20140391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20140572 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20140805 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20141051 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20141268 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20141439 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20141649 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |