20141830 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20142055 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20142240 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20130078 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20130691 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20130360 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20130962 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20131253 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20131516 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20131722 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20131942 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20132173 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20132354 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20132588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20132803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20120899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20121136 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20120122 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20120385 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20120664 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |