20121579 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20121791 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20121978 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122185 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122452 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122720 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20121386 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
06.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112561 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112893 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112275 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112037 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20111821 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20111580 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
06.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20111359 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20111100 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20110974 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
46,52 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20110878 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20110633 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
504,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20110412 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
505,00 € |
11.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20110249 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
46,52 € |
10.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |