DFB0238/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,72 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,19 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,03 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
Predprojektová príprava, štúdia-Poskytovanie SS deťom s PAS v nových priestoroch s rozšírením kapacity |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
4 800,00 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0442023 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
57,19 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0219/23 |
OOPP zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
57,19 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
58,66 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
Rohnson R-9725 odvlhčovač vzduchu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
238,80 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0432023 |
čalúnícke služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
162,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0422023 |
Rohnson R-9725 Ionic+Air Purifier odvlhčovač interiéru |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
238,80 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0217/23 |
Smart wifi kamery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
764,40 € |
13.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/23 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
158,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
Aga detská trampolína 150 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
60,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 259,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0402023 |
služby webnode na 12 M, webstránka, zálohovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
158,90 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0412023 |
prenájom domény na 12M |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFS0001/23 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0392023 |
Aga Detská trampolína 150 cm modro-žltá |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
60,00 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |