Faktúra č. DFB0211/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0211/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Aga detská trampolína 150 cm
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 60,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0392023
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť