Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0322026 Projekt 5P, pobyt psychohygieny 5P, teambuilding pre 2 zamestnancov, 8.-9.6.2026, program duševnej a fyzickej pohody Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 660,00 € 25.05.2026 26.05.2026 Objednávka
Zmluva č. 5/2026/ŠZTT Interiérové vybavenie pre nové Špecializované zariadenie Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Rehak interier s. r. o. 36283371 20 415,54 € 21.05.2026 22.05.2026 15.06.2026 21.05.2026 PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA riaditeľka Zmluva
DFB0099/26 skupinová supervízia zamestnancov 4 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 232,00 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
0312026 Detský domček Crazy Playhouse Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Zoltán Tóth - BOROVI 40215920 593,00 € 15.05.2026 16.05.2026 Objednávka
DFB0095/26 Dodávka el. energie za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 244,37 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0096/26 Spotreba zemného plynu za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 625,98 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0097/26 vodné, stočné za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0098/26 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0093/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0094/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0092/26 Spotreba elektriny za 04/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 308,13 € 09.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0088/26 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0089/26 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0090/26 Poplatok za internetové služby za 05/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0091/26 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.05.2026 16.05.2026 Faktúra
0302026 Supervízia zamestnancov 13.5.2026 2x2 hodiny skupinová supervízia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 232,00 € 05.05.2026 06.05.2026 Objednávka
DFB0087/26 stravovanie PSS a zamestnancov za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 392,75 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFK0004/26 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 2 646,71 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFK0005/26 Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 14 521,53 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0083/26 Služby ABT BOZP a PO za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Faktúra