Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 11/2024/ŠZTT Nájomná zmluva č. 31/2024 - parcela "C" č. 2683/20 vo výmere 1789 m2, LV 1300, Dobrá Voda, 20 rokov Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Obec Dobrá Voda 00312380 79 000,00 € 17.07.2024 18.07.2024 16.07.2044 17.07.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 12/2024/ŠZTT Zmluva o výpožičke č. 32/2024 - parcela "C" č. 2683/3 vo výmere 83 m2, LV 1300, Dobrá Voda, 20 rokov Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 17.07.2024 18.07.2024 16.07.2044 17.07.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0232024 Tepovanie kobercov, sedačiek Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Muhammer Yilmaz - Majsterko 52056686 250,00 € 10.07.2024 10.07.2024 Objednávka
0242024 Notebook ASUS Vivobook 15,6", MS Office 2021 profesional, inštalácia, kofigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 600,00 € 10.07.2024 11.07.2024 Objednávka
DFB0132/24 Notebook ASUS 15,6", MS Office 2021 Profesional, inštalácia, konfigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 600,00 € 10.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0130/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0128/24 Poplatok za internetové služby za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0127/24 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0126/24 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0125/24 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0118/24 Dodávka elektriny za 07/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0117/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0120/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0124/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,14 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0123/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,17 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0122/24 Telekom. služby pevnej siete za 06/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,81 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0129/24 Služby ABT BOZP a PO za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0131/24 Dodávka elektriny za 06/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 10,09 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0119/24 oprava, servis VT, výmena disku SSD a Switch, konfigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 145,10 € 29.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0121/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 597,90 € 28.06.2024 09.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »