DFB0132/24 |
Notebook ASUS 15,6", MS Office 2021 Profesional, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
Poplatok za internetové služby za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
Dodávka elektriny za 07/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,17 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,81 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
Dodávka elektriny za 06/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,09 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
oprava, servis VT, výmena disku SSD a Switch, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
145,10 € |
29.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 597,90 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
vodné, stočné za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
Dodávka zem. plynu za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
188,33 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Dodávka el. energie za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
283,21 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
odborný seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.7.2024, účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
75,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
Poplatok za internetové služby za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
110,38 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
Dodávka elektriny za 06/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |