Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/26 biela technika - Whirlpool vstavané spotrebiče Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 European Appliances Slovakia spol. s r.o. 50063707 1 288,39 € 10.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0119/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0120/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0116/26 Dodávka el. energie za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 210,90 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0117/26 Spotreba zemného plynu za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 201,52 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0118/26 vodné, stočné za 06/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0112/26 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0113/26 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0114/26 Poplatok za internetové služby za 06/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0115/26 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0111/26 Spotreba elektriny za 05/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 169,13 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0110/26 Interiérové vybavenie pre nové ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Rehak interier s. r. o. 36283371 10 986,36 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0104/26 crazy playhouse domček, pružinová hojdačka, dopadové dosky na detské ihrisko Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Zoltán Tóth - BOROVI 40215920 1 265,67 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB0107/26 Telekom. služby pevnej siete za 05/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,71 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0108/26 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 - SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,55 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0109/26 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,77 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0106/26 online školenie - Porucha autistického spektra (PAS) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Klinika duševného zdravia, s.r.o. 53545940 39,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFK0007/26 Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 24 886,92 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFK0008/26 Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 14 838,97 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0103/26 stravovanie PSS a zamestnancov za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 413,30 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0101/26 Dodávka elektriny za 06/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0102/26 Služby ABT BOZP a PO za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFK0006/26 výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie a stavebné úpravy ŠZDV" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Garden party s.r.o. 46803629 2 460,00 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0099/26 skupinová supervízia zamestnancov 4 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 232,00 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFB0095/26 Dodávka el. energie za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 244,37 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0096/26 Spotreba zemného plynu za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 625,98 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0097/26 vodné, stočné za 05/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0098/26 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0093/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0094/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra