Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0068/26 vodné, stočné za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0069/26 Dodávka el. energie za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 273,64 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0070/26 Spotreba zemného plynu za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 128,53 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0071/26 poplatok za sympózium, pre 2 účastníkov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 158,00 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0067/26 Spotreba elektriny za 03/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 587,19 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0066/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0059/26 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0060/26 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0057/26 Poplatok za internetové služby za 04/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0065/26 stravovanie PSS a zamestnancov za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 729,50 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0064/26 Služby ABT BOZP a PO za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0061/26 Telekom. služby pevnej siete za 03/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,67 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0062/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,74 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0063/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 - SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,28 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0056/26 upratovacie pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 423,60 € 02.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 Dodávka elektriny za 04/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0054/26 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 04/2026 preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 280,00 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 šatníkové dvojdverové skrine 11 ks - DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Rehak interier s. r. o. 36283371 2 233,00 € 31.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 seminár VEMA PAM, online, pre 1 účastníka Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0051/26 náhradný diel do sušičky Whirlpool Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Trust-sk s. r. o. 53784634 28,00 € 23.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 kontaktný spekací stroj 2 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MRP Plus Slovakia s. r. o. 57319669 657,09 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 226,00 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 Spotreba zemného plynu za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 784,74 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 Dodávka el. energie za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 276,94 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 vodné, stočné za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 Spotreba elektriny za 02/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 982,93 € 08.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 Poplatok za internetové služby za 03/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra