Ices - Ing.M. Greguš
Informácie
- Názov: Ices - Ing.M. Greguš
- IČO: 30102758
- Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0156/20 | utierky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 123,32 € | 21.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB0221/20 | cumliky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 99,59 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB0250/20 | utierky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 103,38 € | 29.06.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
DFB0296/20 | nk test | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 29,12 € | 29.07.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB0394/20 | utierky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 136,70 € | 05.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0512/20 | chlor | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 180,00 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0500/20 | mk test | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 21,83 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0015/19 | potreby ZV | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 139,42 € | 29.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0095/19 | utierky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 52,44 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0181/19 | cumliky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 30,62 € | 30.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0221/19 | utierky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 94,74 € | 24.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0342/19 | vedra | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 127,64 € | 13.09.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0409/19 | nosne kruzky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 60,23 € | 31.10.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB0506/19 | potreby ZV | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 205,84 € | 13.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0145/18 | kruzok | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 60,28 € | 02.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0224/18 | napajacky | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 85,88 € | 25.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0259/18 | potreby ZV | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 155,48 € | 13.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0305/18 | dezinfektory | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 86,48 € | 28.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0335/18 | vedierka | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 47,09 € | 12.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0373/18 | kartace | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Ices - Ing.M. Greguš | 30102758 | 83,88 € | 08.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |